1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻执行党的路线方针政策,遵守国家法律、法规及学院的规章制度,围绕学院的发展目标和中心任务,制定审计工作的发展规划、年度计划和实施方案,并认真组织落实。
2.依照有关法律法规和内部审计准则,结合实际情况,起草制定学院内部审计规章制度,依法开展审计工作。
3.对学院各项财务收支、资金的管理和使用以及财务预算执行、财务决算情况进行审计监督。
4.对学院基建、修缮等工程项目的招标、概算(预算)和决算进行全过程跟踪审计监督。
5.对学院固定资产的使用和管理情况进行审计监督。
6.对学院各类专项资金管理使用情况进行审计监督。
7.对学院政府采购等经济活动进行审计监督。
8.对学院利用国有资产对外投资活动进行审计监督。
9.对学院及所属单位经济管理和效益情况进行审计监督。
10.负责组织实施内部控制评价工作,主要负责拟定学院内部控制评价相关制度,实施内部控制评价,定期编制学院风险评估报告,对学院内部控制的完整性、有效性做出评价。
11.对学院中层领导干部履行经济责任情况进行审计。
12.通过审计提出改进学院财务管理、开源节流、堵塞漏洞、提高办学效益的建议,为学院领导决策服务。
13.接受国家审计机关和上级主管部门的指导和检查。
14.加强审计队伍建设和审计人员后续教育工作。
15.承办上级部门和学院要求办理的其他事项。